非科研项目进账及开票流程

业务流程说明表

流程
序号
流程说明及所需附件
1 非科研经费进账开票需要具备具体项目编号,若尚无项目编号,需先申请立项。
3 (1)如开具增值税发票(包含增值税普通发票和增值税专用发票),需提供以下信息:对方单位名称,纳税人识别号,地址和电话,开户行及账号,备注内容。
(2)将以上信息提前发送至前往开票的各校区集中核算中心邮箱(详见报销宝典-联系我们)。
4 (1)入账申请函:需说明进账金额、来款单位和款项用途、入账项目编号。项目负责人审批签字,二级单位审批盖章。
(2)新设项目需同时提供校OA审批材料。
(3)合同/协议/任务书/拨款文件等复印件1份(签章完整,包括双方落款日期)。
6 审核人员根据业务,参考对方单位需求开具以下票据或提供到款凭证:
(1)增值税普通发票(纸质版或电子版);
(2)增值税专用发票(纸质版);
(3)资金往来结算票据(电子版);
(4)银行回单(纸质版)。